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~4243 4 平成28年度事務事業評価シートの公表 | 佐久市ホームページ

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(1)

施策名 医療保険・国民年金

2.こころ の健康づく

4.医療保険 国民年金

(1) 国民健康保険の健

全運営 4241-1 1 国保資格管理事業 国保医療課 国保年金係 簡易 4241-2 2 国保運営事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-3 3 国保保険給付事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-4 4 国保レセプト審査 管理事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-5 5 医療費適正確認事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-6 6 国保保健事業 国保医療課 国保年金係 通常

4241-7 7 国保保険給付費貸付事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-8 8 国民健康保険税賦課事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-9 9 臼田国保資格管理事業 臼田支所 市民係 簡易

4241-10 10 臼田国保保険給付等事業 臼田支所 市民係 簡易

4241-11 11 臼田国保税相談事業 臼田支所 市民係 通常

4241-12 12 浅科国保資格管理事業 浅科支所 市民係 簡易

4241-13 13 浅科国保保険給付等事業 浅科支所 市民係 簡易

4241-14 14 浅科国保税相談事業 浅科支所 市民係 通常

4241-15 15 望月国保資格管理事業 望月支所 市民係 簡易

4241-16 16 望月国保保険給付等事業 望月支所 市民係 簡易

4241-17 17 望月国保税相談事業 望月支所 市民係 通常

(2) 後期高齢者医療制

度への対応 4242-1 18

後期高齢者医療制度運営事 業

国保医療課 医療給付係 簡易

4242-2 19 臼田後期高齢者医療制度運 営事業

臼田支所 市民係 簡易

4242-3 20 浅科後期高齢者医療制度運 営事業

浅科支所 市民係 簡易

4242-4 21 望月後期高齢者医療制度運 営事業

望月支所 市民係 簡易

(3) 国民年金制度の適

正な推進 4243-1 22 国民年金事業 国保医療課 国保年金係 簡易 4243-2 23 臼田国民年金事業 臼田支所 市民係 簡易 4243-3 24 浅科国民年金事業 浅科支所 市民係 簡易

4243-4 25 望月国民年金事業 望月支所 市民係 簡易 4. んな

生涯現役 住 い 健康長 のま の形 成

章 節 施策 主要施策

事務 事業 コ

事 業 数

事務事業 課 係

管理 方法

(2)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保資格管理事業

事業開始年度 H

17

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-1

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険の資格

関する管理

適正

行わ

るこ

国民健康保険会計の適正

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険資格取得及び資格喪失等の国民健康保険被保険者の資格等の適正

適用を行う

加入者

被保険者証を作成

交付する

一斉更新時

ける被保険者証の作成

㈱電算へ委託する

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

需用費

919

937

980

役務費

21,759

18,963

25,040

報酬

委託料

8,125

6,534

4,988

常勤職員

0.60

4,074

0.60

6,064

1,798

2,034

事業費合計

36,867

28,232

33,042

使用料及び賃借料ほ

4,008

0.80

5,344

人件費合計

4,074

4,008

5,344

総事業費

40,941

32,240

38,386

非常勤職員等

時間 時間 時間

27

目標

28

目標

目標年度

国庫支出金

994

県支出金

その他特定

16,204

9,113

13,761

一般

23,743

23,127

24,625

地方債

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

40,941

32,240

38,386

H

年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

実績

最終目標値

26

目標

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 27

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(3)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

810

団体名等

㈱電算

6,534

千 千

㈱電算

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

3,240

国保被保険者証等作成業務

ホラ

ン調交システム

システム改修

社会保障・税番号制度

27

27

㈱電算

2,484

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(4)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保運営事業

事業開始年度 H

17

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-2

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険事業の健全

運営を確保

被保険者

安心

て医療給付を受け

健診や保健事業の

推進

疾病予防

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険事業の健全

運営を行

うため

国民健康保険運営協議会を開催する

県等

負担金

補助金の交付申請等を行い

源確保

める

国保事業運営

係る特別会計予算の執行を適切

行い

また

決算状況等の適切

分析等

国保会

計の健全

政運営を図る

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

需用費

3

3

3

役務費

報酬

303

234

494

委託料

常勤職員

1.50

10,185

1.95

3,086,607

4,916,645

4,564,734

事業費合計

3,086,913

4,916,882

4,565,231

担金 補助及び交付金ほ

13,026

1.50

10,020

172

人件費合計

10,357

13,179

10,192

総事業費

3,097,270

4,930,061

4,575,423

非常勤職員等

170

時間

172

160

時間

153

160

時間

27

目標

28

目標

目標年度

国庫支出金

777,111

898,835

940,668

県支出金

その他特定

1,120,281

2,375,993

3,032,423

一般

995,047

1,443,868

412,343

204,831

211,365

189,989

地方債

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

3,097,270

4,930,061

4,575,423

H

年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

実績

最終目標値

26

目標

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 27

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(5)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

団体名等

0

千 千

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

27

27

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(6)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保保険給付事業

事業開始年度 H

17

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-3

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険制度

適正

給付

実施

るこ

被保険者

安心

て生活するこ

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険被保険者

保険者

ある市

療養給付費

療養費

高額療養費

出産育児一時

葬祭費等の給付を行う

療養費

:コルセット

針灸

マッサー

いて

被保険者

一旦全額負担

のを

申請

自己負担分を差

引いて支給

高額療養費

:同

月内

医療機関

支払った額

一定額を超えた

申請

その超えた分を支給

出産育児一時金:被保険者

出産

た時

支給

原則

て保険者

医療機関

直接支払う

葬祭費

:被保険者

亡く

った

申請

葬祭を行った喪主

支給

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

需用費

役務費

報酬

委託料

常勤職員

0.90

6,111

1.10

6,774,135

6,967,242

7,113,160

事業費合計

6,774,135

6,967,242

7,113,160

担金 補助及び交付金

7,348

1.00

6,680

人件費合計

6,111

7,348

6,680

総事業費

6,780,246

6,974,590

7,119,840

非常勤職員等

時間 時間 時間

27

目標

28

目標

目標年度

国庫支出金

1,726,735

1,747,909

1,696,324

県支出金

その他特定

3,674,309

4,335,883

3,587,561

一般

1,073,013

590,268

1,557,309

306,189

300,530

278,646

地方債

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

6,780,246

6,974,590

7,119,840

H

年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

実績

最終目標値

26

目標

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 27

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(7)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

団体名等

0

千 千

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

27

27

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(8)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H 27

年度

実施

H

年度

目標

28

目標

目標年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

H

年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

実績

最終目標値

26

目標

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

5,940

6,060

5,760

27

目標

28

目標

目標年度

国庫支出金

県支出金

その他特定

一般

3,490

2,707

2,510

2,450

3,353

3,250

地方債

804

人件費合計

2,472

2,434

2,140

総事業費

5,940

6,060

5,760

非常勤職員等

430

時間

435

450

時間

430

750

時間

3,351

3,506

3,470

事業費合計

3,468

3,626

3,620

報償費ほ

2,004

0.20

1,336

需用費

117

120

150

役務費

報酬

委託料

常勤職員

0.30

2,037

0.30

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

レセプト

適正

審査

管理

るこ

国民健康保険会計の適正

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

医科

歯科

調剤

訪問看護等

係るレセプト

診療報酬明細書

の点検

審査を行う

レセプトの点検

審査

給付誤

くす等

国保制度の適正

実施を図る

レセプトの保存年限

合わせた管理を行う

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-4

事務事業名

国保レ

審査・管理事業

事業開始年度 H

17

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(9)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

27

27

0

千 千

千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

団体名等

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(10)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H 27

年度

実施

H

年度

目標

28

目標

目標年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

H

年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

実績

最終目標値

26

目標

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

8,485

8,833

11,318

27

目標

28

目標

目標年度

国庫支出金

100

500

県支出金

その他特定

一般

5,935

3,183

3,818

2,550

5,550

7,000

地方債

人件費合計

3,395

3,340

5,678

総事業費

8,485

8,833

11,318

非常勤職員等

時間 時間 時間

10

10

事業費合計

5,090

5,493

5,640

報償費

3,340

0.85

5,678

需用費

180

882

880

役務費

4,600

4,311

4,450

報酬

委託料

300

300

300

常勤職員

0.50

3,395

0.50

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

医療費通知の送付

被保険者の医療への関心

高ま

不適正

受診等

抑制

国民健康保

険会計

健全

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の

健康管理や医療費の管理

活用

うこ

医療

対する関心の高ま

医療費の抑制を図るため

医療費通知を全ての受診世帯を対象

年6回通知する

頻回受診者の把握

分析を行い

不適正多受診者

て電話

訪問指導等を行う

医療費通知の作成を長

県国民健康保険団体連合会

市民の健康意識を量るアンケート調査を佐久市

保健補導員会

委託

ている

ェネ

ック医薬品の使用を促進

保険給付費の縮減を図るため

年2回の

ェネ

ック医薬品利用差

額通知の発送

希望カード付保険証ケースの配

シ等の配

よる普及啓発を行う

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-5

事務事業名

医療費適正確認事業

事業開始年度 H

17

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(11)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

300

健康

ト調査

27

27

300

千 千

千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

団体名等

久市保健補導員会

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(12)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保保健事業

事業開始年度 H

17

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-6

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

健康診査

保健指導の適正

実施

疾病予防や医療費の抑制

ている

このこ

国民健康保険会計

健全

運営

被保険者

安心

て暮

すこ

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険被保険者の健康増進

疾病予防

早期発見

治療のため

特定健康診査

特定保健指導を

行う

健康診査

健康相談

保健指導等の実施

あた

市内医療機関

浅間病院

の連携

実施する

個別健診

地域集団健診

ついて

市内医療機関

委託

て行う

疾病の早期発見

治療のため

人間ドック受診者

て受診費用の補助を行う

特定健診の実施

市内医療機関

委託

誕生月健診

地域集団健診及びガン検診を行う

生活習慣病

る動脈硬化を進行

せる

タボ

ックシンド

内臓脂肪症候群

の予防

改善を

目的

ている

特定健康診査:年1回

測定

血圧

血糖

脂質

尿

肝機能検査

タボ

ック

シンド

の危険性

レベル

定をする

特定保健指導:生活習慣病の改善

必要性

分け

定を

通知する

個々

合わせた保健指導を行う

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

需用費

872

995

1,489

役務費

6,878

3,315

4,860

報酬

委託料

69,052

72,845

89,494

常勤職員

0.55

3,735

0.50

82,664

79,860

92,182

事業費合計

159,466

157,015

188,025

担金 補助及び交付金ほ

3,340

0.50

3,340

2,498

人件費合計

6,269

5,451

5,838

総事業費

165,735

162,466

193,863

非常勤職員等

2,505

時間

2,534 2,210

時間

2,111 2,330

時間

27

目標

28

目標

目標年度

国庫支出金

10,649

14,421

19,033

県支出金

その他特定

74,579

78,586

106,120

一般

67,407

56,498

49,577

13,100

12,961

19,133

地方債

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

4

74歳

国保被保険者

象者

特定健康診査・特定保健指導等

実施す

未受診者

受診

勧奨し

勧奨

手段

ポスタ

掲示

エフエム

広報

久等

利用し

広報活動

加え

強化月間

位置付け

健康

ベント

啓発活動や広報車

用い

循環等

受診

呼び

165,735

162,466

193,863

1,550

1,550

1,550

1,550

H

29

年度

人間ドッ

受診費用補助件数

日帰

,

日…

,

1,462

1,674

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

実績

最終目標値

26

目標

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

目標

28

目標

目標年度

60

45

50

55

H

29

年度

特定健康診査

特定健診

受診率

36

39

60

45

50

55

H

29

年度

特定保健指導

特定保健指導

実施率

55

55

H 27

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

(13)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

ニー

方向性

判定

被保険者数 減少傾向 あ め 人間ドッ 受診者数 大幅 伸び 期待 い

<説明>

特定健診・特定保健指導

久市特定健康診査等実施計画

目標値

達成す

受診率向上

向け

必要

達成度

<説明>

人間ドッ

受診者数及び特定保健指導

実施率

目標

件数等

達成し

特定健診

受診率

目標値

達成

事業の

見直

余地

判定

<説明>

特定健診

受診率

9年度

久市特定健康診査等実施計画

全被保険者

今後さ

健診

受診

疾病

予防

早期発見

行う

市関与の

必要性

判定

<説明>

特定健診

久市特定健康診査等実施計画

目標値

達成す

今後

診率向上

向け

必要

特定保健指導

法令

保険者

実施

義務付け

個人情報

観点

直接行う必要

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

今後の取組方針

特定健康診査等実施計画

期最終年度

9年度

達成す

今後

広報紙等

受診勧奨

進め

行く

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

団体名等

医療機関

72,845

千 千

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

72,845

特定健診・個別健診・地域集団健診委

27

27

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

(14)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H 27

年度

実施

H

年度

目標

28

目標

目標年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

H

年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

実績

最終目標値

26

目標

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

4,352

4,136

9,758

27

目標

28

目標

目標年度

国庫支出金

県支出金

その他特定

2,943

2,724

8,336

一般

1,409

1,412

1,422

地方債

86

人件費合計

2,088

1,412

1,422

総事業費

4,352

4,136

9,758

非常勤職員等

50

時間

51

75

時間

76

80

時間

2,264

2,724

8,336

事業費合計

2,264

2,724

8,336

貸付金

1,336

0.20

1,336

需用費

役務費

報酬

委託料

常勤職員

0.30

2,037

0.20

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

貸付

高額

医療費や出産費用を必要

する被保険者の負担軽減

適正

療を受けるこ

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の医療費及び出産費

係る支払いの負担を軽減するため

高額療養費及び出産費用の貸付を行

高額療養費

医療費の自己負担額

高額

1

月の限度額を超えた場合

高額療養費

て見込

る金額の9割を貸

付ける

出産費

妊娠4

月以上

出産予定日ま

1

月以内

ある出産予定被保険者の世帯主

出産

育児一時金支給見込額の8割を貸

付ける

貸付を受けよう

する世帯主の申請

貸付要件等を満たす被保険者

貸付

決定

支払い

行わ

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-7

事務事業名

国保保険給付費貸付事業

事業開始年度 H

17

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(15)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

27

27

0

千 千

千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

団体名等

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(16)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国民健康保険税賦課事業

事業開始年度 H

17

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-8

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険税の適正

賦課

国民健康保険会計

健全

運営

被保険者

安心

て医療給

付を受けるこ

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険特別会計。事業勘定)の健全

運営のため

所得額

固定資産税額及び国保資格等のデータ

を基

国保税額を計算

賦課を行う

また

毎月の被保険者の異動等のデータを

て賦課事業の

更正計算を行う

国保税専任徴収員を雇用

2名

収税担当課

連携

収納対策の強化を図る

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

需用費

270

402

1,110

役務費

2,100

2,100

2,100

報酬

委託料

12,852

10,988

11,048

常勤職員

1.25

8,488

1.25

1,557

1,513

1,561

事業費合計

16,779

15,003

15,819

使用料及び賃借料ほ

8,350

1.35

9,018

3,689

人件費合計

8,488

11,635

12,707

総事業費

25,267

26,638

28,526

非常勤職員等

時間

2,900

時間

3,285 3,440

時間

27

目標

28

目標

目標年度

国庫支出金

2,000

県支出金

その他特定

15,954

13,581

14,587

一般

9,313

10,057

8,939

1,000

5,000

地方債

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

25,267

26,638

28,526

H

年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

実績

最終目標値

26

目標

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 27

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(17)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

648

団体名等

㈱電算

10,988

千 千

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

10,340

国保税徴収処理業務

国保納税証明等シ

加工処理業務

27

27

㈱電算

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(18)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H 27

年度

実施

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

目標

28

目標

目標年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

26

目標

27

目標

28

目標

目標年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

26

実績

27

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

3,056

3,006

3,340

その他特定

一般

3,056

3,006

3,340

地方債

総事業費

3,056

3,006

3,340

国庫支出金

県支出金

時間 時間

人件費合計

3,056

3,006

3,340

3,006

0.50

3,340

非常勤職員等

時間

常勤職員

0.45

3,056

0.45

事業費合計

0

0

0

需用費

役務費

報酬

委託料

.実施結果

実施

単位:千

26

年度(決算

(千

27

年度(決算

(千

28

年度(予算

(千

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

被保険者

国民健康保険の資格

適正

管理

るこ

確実

国民健康保険制度を活用

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の異動処理

転入

転出

資格の得喪

を適正

行い

保険証の交付

再発行を行う

また

国保税滞納者

て短期保険証を交付する

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-9

担当部

地域局

担当課

臼田支所

担当係

市民係

年度

事務事業コー

事務事業名

臼田国保資格管理事業

事業開始年度 H

17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(19)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

27

27

団体名等

0

千 千

千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

参照

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